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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-28 11:54

這個屬于企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)增事項,補交企業(yè)所得稅

左岸 追問

2018-03-28 12:41

沒有做資產(chǎn)減值損失,直接沖減了上年利潤,但上年是按沒沖減的利潤總額交的所得稅,不用補交企業(yè)所得稅了吧    等同于已經(jīng)納稅調(diào)增了吧

江老師 解答

2018-03-28 13:06

這個沖減了上年利潤,本來就是不能沖減本年利潤,因此需要將本年利潤的數(shù)據(jù)調(diào)回來

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這個屬于企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)增事項,補交企業(yè)所得稅
2018-03-28 11:54:10
你好,轉(zhuǎn)回是調(diào)減了
2024-05-23 09:43:28
如果是減少,就是納稅調(diào)減
2019-05-09 09:09:13
納稅調(diào)整項目明細(xì)表 資產(chǎn)減值調(diào)整
2019-06-11 11:32:30
您好 沖回時候分錄怎么寫的
2020-02-27 17:09:27
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