
材料暫估入庫(kù)領(lǐng)用,次月來(lái)票金額有差異,這個(gè)怎么辦呢,數(shù)量出完了,有的還是負(fù)數(shù)這個(gè)需要怎么調(diào)?
答: 你好,出現(xiàn)負(fù)數(shù)再暫估一筆就可以了
公司購(gòu)買原材料,先暫估入賬,材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù),產(chǎn)品成本也結(jié)轉(zhuǎn)后,次月原材料發(fā)票回來(lái)了,單價(jià)金額與暫估的有差異,這個(gè)差額怎么調(diào)整
答: 將暫估分錄紅沖后,按實(shí)際發(fā)票金額入賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
按17稅率暫估入庫(kù)并領(lǐng)用,發(fā)票來(lái)了是13的稅率,材料已經(jīng)領(lǐng)用完了,沒(méi)數(shù)量只有金額,這部分金額怎么辦?企業(yè)想轉(zhuǎn)小規(guī)模
答: 您好,你把多暫估的4%沖掉啊,比如材料用于生產(chǎn)成本了?那就沖生產(chǎn)成本


簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-03-28 14:09
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吳月柳 解答
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