
你好,公司補3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補計提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因為他也不用計提,急?。?!
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
增值稅要計提到營業(yè)稅金及附加碼?單位5月31號補交了1月-3月的增值稅和滯納金,這補繳的的增值稅要交附加稅吧,現(xiàn)在可以交嗎?
答: 你好,增值稅不需要計入到營業(yè)稅金及附加 你好,補交了增值稅,就需要補交附加稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師下午好,在2023年10月的時候,我公司開了一個產(chǎn)品為3%稅率的,后面12月份的時候,稅局說這個產(chǎn)品不能開3%,需要開13%的,要求我們更改申報表,補交增值稅,12月更改了申報表,補交增值稅及附加稅,這個補交的稅金,怎么做賬呢?
答: 你好,你這個發(fā)票還是需要重新開嗎?


郭老師 解答
2024-02-21 15:04
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2024-02-21 15:15
郭老師 解答
2024-02-21 15:17
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2024-02-21 15:32
郭老師 解答
2024-02-21 15:33