老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

墊付和報(bào)銷應(yīng)該怎么分開做會計(jì)分錄
答: 你好,墊付,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,報(bào)銷,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
就是員工是公司老板的司機(jī),車子維修和車輛違規(guī),罰單,是員工自己先墊付的后回公司報(bào)銷,會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!是報(bào)銷付款同時(shí)處理嗎?直接做報(bào)銷就可以 借:相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行存款等
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
?報(bào)銷籌備期墊付款會計(jì)分錄
答: 報(bào)銷籌備期墊付款會計(jì)分錄主要是指財(cái)務(wù)人員將預(yù)計(jì)要報(bào)銷的費(fèi)用提前從公司資金中撥出,以解決籌備期的財(cái)務(wù)問題。會計(jì)分錄的核算方式主要有以下幾種: 1、借:應(yīng)付賬款,X元; 貸:銀行存款,X元; 2、借:應(yīng)付賬款,X元; 貸:現(xiàn)金,X元; 3、借:應(yīng)付賬款,X元; 貸:其他應(yīng)收款,X元; 4、借:應(yīng)付賬款,X元; 貸:其他應(yīng)付款,X元; 拓展知識:報(bào)銷籌備期墊付款的管理應(yīng)該歸類到財(cái)務(wù)管理的范疇,要求財(cái)務(wù)人員仔細(xì)計(jì)算報(bào)銷預(yù)計(jì)費(fèi)用,避免報(bào)銷費(fèi)用超出預(yù)算,造成資金回籠困難。另外,還要加強(qiáng)報(bào)銷籌備期墊付款的記賬管理,以免出現(xiàn)財(cái)務(wù)糾紛。

