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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-31 06:06

你好,用末做一張轉(zhuǎn)出憑證 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

小謝 追問

2018-03-31 13:01

是負數(shù),也要做一張轉(zhuǎn)出憑證,比如,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅-200) 貸:應交稅費-未交增值稅 -200 對嗎

老江老師 解答

2018-03-31 15:59

@小謝: 
對于當月多交的增值稅, 
借記“應交稅費——未交增值稅”科目, 
    貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 
具體可參閱財會(2016)22號文件

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你好,用末做一張轉(zhuǎn)出憑證 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2018-03-31 06:06:14
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
2019-01-09 09:18:05
金蝶軟件6月賬做完后,馬上就可以生成報表
2017-07-03 16:13:18
你好,購買的時候做賬的,借管理費用-辦公費貸銀存 你要以后需要抵扣進項可以借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-10-03 13:41:18
您好!進項大于銷項不用做分錄。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-04-26 16:45:05
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