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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-09 09:18

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅   應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
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2019-01-09 09:18:05
銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后留抵就行
2019-06-03 15:05:48
你好,不需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務處理
2017-04-09 17:25:32
你好,結(jié)轉(zhuǎn)平就可以了,借:銷項 貸:進項 減免 已交
2017-01-10 18:39:20
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