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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-11-16 10:25

這是我百度的答案,我想確認(rèn)一下對(duì)不對(duì) 就按照這個(gè)來嗎?

羅老師 解答

2015-11-16 10:24

就是你上面的分錄,請(qǐng)問有什么問題呢?

羅老師 解答

2015-11-16 10:26

上面的分錄是正確的。

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
你好,是的 附加稅,借方計(jì)入稅金及附加核算,不需要設(shè)置明細(xì),貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)核算,設(shè)置明細(xì)稅種核算
2017-03-02 15:14:30
您好!大體上是這樣。不過 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好 還有一步 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-01-08 14:35:08
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