
我現(xiàn)在的工作是做內(nèi)賬會計,我接手的賬比較亂,所以現(xiàn)在重新建賬,我把所有的期初余額核實(shí)好就填入到金蝶的期初數(shù)據(jù)中,可是試算不平衡,怎么辦?
答: 需要將資產(chǎn)負(fù)債表編平了,才能再進(jìn)行初始化,資產(chǎn)負(fù)債表沒有編平,是不能初始化的,找具體不平的原因
我現(xiàn)在的工作是做內(nèi)賬會計,我接手的賬比較亂,所以現(xiàn)在重新建賬,我把所有的期初余額核實(shí)好就填入到金蝶的期初數(shù)據(jù)中,可是試算不平衡,怎么辦?因為之前的賬,雖然是平的,可是每個科目的數(shù)據(jù)都不對,都是亂入會計科目的,這種情況能把差額填入到未分配利潤嗎?
答: 這個需要同時看利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表, 就是資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與利潤表的數(shù)據(jù)有勾稽關(guān)系 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)=利潤表中的凈利潤的累計數(shù)據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我現(xiàn)在在做山東問云機(jī)械有限公司的真賬實(shí)訓(xùn),有11月份的期初余額表,我把數(shù)據(jù)填到金蝶教學(xué)演示版中,但是固定資產(chǎn)的累計折舊數(shù)不知道怎么算,現(xiàn)在試算平衡表顯示不平衡
答: 你之前已經(jīng)選定折舊方法了嗎,同學(xué)


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2018-04-02 10:17
江老師 解答
2018-04-02 10:19
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2018-04-02 10:21
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