之前會計做的外賬現(xiàn)在中途接過來做,現(xiàn)在想重新建一個賬套,是不是根據(jù)截止上月的余額填到科目初始數(shù)試算平衡后啟用賬套后就可以根據(jù)當(dāng)月的原始單據(jù)錄憑證了
高貴的大叔
于2019-03-25 22:36 發(fā)布 ??1457次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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你好,是這樣的。
2019-03-25 22:37:34

你好!資產(chǎn)負(fù)債表需要在本月結(jié)轉(zhuǎn)之后才能平哦。
2019-05-22 18:29:46

你好!
對的。
2018-10-14 16:03:57

原因 資產(chǎn)負(fù)債表不平一般存在以下幾方面原因: 1、還有憑證尚未過賬; 2、相關(guān)成本類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),例如制造費(fèi)用科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本; 3、沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益; 4、公式設(shè)置錯誤。 請按下列步驟操作: 1、將當(dāng)期所有憑證過賬; 2、如果期末存在在產(chǎn)品,即制造費(fèi)用科目還有余額,需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式; 3、如果企業(yè)采用賬結(jié)法,即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負(fù)債表;如果企業(yè)采用表結(jié)法,即每年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,則需要修改【未分配利潤】項(xiàng)目為包含本年利潤(可從利潤表取數(shù))的取數(shù)公式; 4、如果是公式設(shè)置不對,請逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置??梢圆捎貌铑~法或依據(jù)經(jīng)驗(yàn)先進(jìn)行判斷和檢查,在檢查時也可以對比【科目余額表】的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷。
2019-07-10 20:19:30

你好,你先對賬,如果只是未達(dá)的問題,就按照他的科目余額的銀行存款錄入即可。
2019-03-04 10:36:34
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