老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

計(jì)提水果費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資-非貨幣性集體福利 ,支付時(shí):借:應(yīng)付工資-非貨幣性集體福利 貸:現(xiàn)金,是這樣嗎?
答: 是的。
公司剛開張,沒接生意,我就光做了我的工資,七月計(jì)提借,管理費(fèi)用貸應(yīng)付職I新資3000八月份發(fā)借應(yīng)付職工資3000貸現(xiàn)金12月份光計(jì)提了,我這樣做導(dǎo)致報(bào)表負(fù)數(shù)
答: 利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),說明你們虧損,沒有收入只有開支,虧損正常
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么有的會(huì)計(jì)支付工資時(shí)借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金?
答: 內(nèi)帳嗎,外賬是需要按職工薪酬準(zhǔn)則做賬需要通過應(yīng)付職工薪酬處理。

