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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-07 19:03

你好!你這個做轉(zhuǎn)出。要看是哪張發(fā)票,當(dāng)時你拿到藍字發(fā)票如何做的分錄

無?? 追問

2024-03-07 19:07

老師,發(fā)票這樣的   分錄  借:管理費用-辦公費   進項   貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2024-03-07 19:10

你好!你現(xiàn)在借管理費用-辦公費 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,正數(shù)

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相關(guān)問題討論
不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉(zhuǎn)出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
借;應(yīng)付賬款 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-11-02 11:24:02
您好,沒有認(rèn)證的增值稅發(fā)票,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們是不是勾選過了呢,查一下
2024-10-14 23:13:53
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