
小規(guī)模企業(yè),季度沒(méi)超30萬(wàn),普票部分銷(xiāo)售商品的時(shí)候分錄怎么做?減免增值稅稅款的分錄怎么做?會(huì)的答,謝謝!
答: 您好,借;:應(yīng)收 30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30/1.01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 30/1.01*1% 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 30/1.01*1% 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入 30/1.01*1%
公司是銷(xiāo)售免稅農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的 報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊
答: 你好!可以看一下官方的填報(bào)說(shuō)明 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2060068/content.html
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問(wèn)題呢,你能把表格截圖來(lái)看下嗎

