
老師好,11月份申報10月份增值稅,應交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍這里面它是根據(jù)上一個月的應補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關(guān)系,它是自動的,不影響你交稅。
老師你好,我想請問一下,小規(guī)模開設計費發(fā)票的稅目是什么
答: 您好,這個的話是屬于現(xiàn)代服務的,這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
什么是增值稅零稅率?
答: 您好,零稅率在銷售環(huán)節(jié)不征稅,并且之前的進項環(huán)節(jié)可以全額退。

