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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-04-03 17:28

你好,暫估時(shí),借:原材料(不含稅金額,或人工的制造費(fèi)用) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(或者其他應(yīng)付款的人工)

小緣 追問

2018-04-04 11:25

那拿到票在沖了是嗎,還有就是我們是核定征收企業(yè),這樣5.31號前沖去年的也是可以吧

徐阿富老師 解答

2018-04-04 16:58

你好,讓你久等了。發(fā)票到才可以沖,但是5月31日前還沒到的話也要沖掉。

小緣 追問

2018-04-04 17:19

好的謝謝,要是票沒到是反沖回來嗎,那成本年底結(jié)轉(zhuǎn)了這樣沒關(guān)系嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-04 18:06

你好,如果5月底還沒有票,成本也要調(diào)出來的。

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你好,暫估時(shí),借:原材料(不含稅金額,或人工的制造費(fèi)用) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(或者其他應(yīng)付款的人工)
2018-04-03 17:28:14
原材料可以預(yù)估 借原材料 貸應(yīng)付賬款-預(yù)估 費(fèi)用不可以預(yù)估
2020-01-10 18:52:36
你好,后面附件就是對方開具的送貨單,你單位的入庫單 分錄是 借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
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