
員工之前暫支10000元支付倉庫裝修費(fèi)用和空調(diào)安裝費(fèi),現(xiàn)在我們付尾款5000元 分錄該怎么做?借:其他應(yīng)收款(個(gè)人) 貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在付尾款的分錄怎么做呢 我不太確定
答: 學(xué)員你好,現(xiàn)在付尾款的時(shí)候應(yīng)根據(jù)收到的發(fā)票 15000元 ,借:管理費(fèi)用 15000 貸:其他應(yīng)收款 10000 庫存現(xiàn)金 5000
固定置產(chǎn)采購空調(diào)57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時(shí)未支付。我應(yīng)該怎么做賬?尾款要做入其他應(yīng)付款里面嗎?
答: 你好,對(duì)的,安裝費(fèi)尾款計(jì)入其他應(yīng)付款 總價(jià)款全部計(jì)入固定資產(chǎn)科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年的賬,借庫存現(xiàn)金10000,貸其他應(yīng)付款10000,做成了借庫存現(xiàn)金10000,借其它應(yīng)付款-10000,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄調(diào)啊?
答: 你好,這分錄并沒有錯(cuò)誤啊 計(jì)入借方負(fù)數(shù)1萬,與計(jì)入貸方正數(shù)1萬,結(jié)果是一樣的啊

