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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 11:28

您好,不是的,要與未交增值稅合并的。

會計 追問

2018-04-08 11:30

借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅  ¥330 
貸:應(yīng)交增值稅---減免稅額 ¥330 
這樣做,對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 11:31

您好,對的。

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,分錄看是沒有問題的
2020-07-01 10:08:42
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