一般納稅人,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年11月少做一筆分錄,就是稅款維護(hù)費(fèi)280抵扣了,但是我沒做分錄,這個怎么調(diào)整?可以把11月份的帳直接改成正確的嗎?
滿天星
于2018-04-08 11:33 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-04-08 11:35
你好!那樣需要修改你們2017年的對外報表
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借管理費(fèi)用貸銀行存款,
你需要交稅,可以全額抵扣,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-12-19 08:39:52

借:管理費(fèi)用 400元
貸:銀行存款 400元
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)納稅額減征額 400元
貸:營業(yè)外收入 400元
2019-06-18 15:04:37

一般納稅人:
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄:
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備:
①購入時:
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:遞延收益
③按期計提折舊
借:管理費(fèi)用
貸:累計折舊
同時:
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
2、技術(shù)維護(hù)費(fèi):
一般納稅人:
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-30 14:39:28

稅控盤的分錄:
一般納稅人:
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄:
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備:
①購入時:
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:遞延收益
③按期計提折舊
借:管理費(fèi)用
貸:累計折舊
同時:
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
2020-05-20 11:14:38

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-18 10:39:17
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