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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-04-08 11:35

你好!那樣需要修改你們2017年的對外報表

滿天星 追問

2018-04-08 11:39

怎么修改?還有別的方法調(diào)整嗎?

QQ老師 解答

2018-04-08 11:46

你好!你的對外報表是對的嗎?11月份的帳直接改成正確然后去更改2017年年末的報表期末數(shù)和2018年報表的期初數(shù)

滿天星 追問

2018-04-08 12:06

好的,我對外沒有報送報表,就是內(nèi)部使用,還有給國稅的報表,那我就直接改就可以了吧,謝謝老師

QQ老師 解答

2018-04-08 12:24

不過直接改,稅務(wù)局的報表也需要改

滿天星 追問

2018-04-08 13:17

老師,那我11月改,影響第四季度報表,這個都報完了,怎么改???

QQ老師 解答

2018-04-08 13:21

拿著更正后的去稅務(wù)局大廳修改

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借管理費(fèi)用貸銀行存款, 你需要交稅,可以全額抵扣, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-12-19 08:39:52
借:管理費(fèi)用        400元 貸:銀行存款          400元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)納稅額減征額 400元 貸:營業(yè)外收入         400元
2019-06-18 15:04:37
一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費(fèi)用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 2、技術(shù)維護(hù)費(fèi): 一般納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-30 14:39:28
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費(fèi)用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用
2020-05-20 11:14:38
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-18 10:39:17
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