
去年的賬我多計(jì)提了2000多的企業(yè)所得稅,我要怎么做分錄沖減
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整 2000多 你好,做這個(gè)分錄沖銷多計(jì)提的
老師,去年計(jì)提所得稅的時(shí)候不知道有小微企業(yè)減免,結(jié)果導(dǎo)致計(jì)提的企業(yè)所得稅跟實(shí)際扣繳的不一致,現(xiàn)在所得稅科目還掛著2000多塊錢,我要怎么做分錄把那兩千多塊錢沖掉呀?我現(xiàn)在做1月份的賬,可以在1月份里做賬沖減嗎??
答: 沖掉,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下發(fā)現(xiàn)以前年度附件稅和企業(yè)所得稅計(jì)提多了沖減分錄要怎么做
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤


?? 追問
2018-04-08 16:57
鄒老師 解答
2018-04-08 16:58