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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-09 09:56

當時付的45000是怎么做的分錄?

助教 追問

2018-04-09 10:03

借:其他應(yīng)付款-暫存款45000   
貸:銀行存款45000

張艷老師 解答

2018-04-09 10:05

為什么不借方做其他應(yīng)收款科目呢? 
您現(xiàn)在是要將這筆支付作為匯算清繳稅前扣除嗎?

助教 追問

2018-04-09 10:17

現(xiàn)在就是付給建筑公司了19000,有總的64500的發(fā)票,所以要沖銷

張艷老師 解答

2018-04-09 10:19

要是計入今年的帳中,就做    
借:管理費用等--維修費   64500  
  貸:銀行存款    
其他應(yīng)付款-暫存款45000

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相關(guān)問題討論
當時付的45000是怎么做的分錄?
2018-04-09 09:56:25
公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應(yīng)付職工薪酬,支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應(yīng)付款。沒有計提個人公積金和社保,應(yīng)該不計提。
2019-11-06 20:30:04
借:事業(yè)支出1000? 貸:資金結(jié)存-零余額1000
2022-03-08 17:08:05
同學,你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工資,后面應(yīng)該附一張情況說明
2022-02-10 06:40:55
您好同學 借:其它應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-06-11 13:11:33
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