
我們的成本票是像總部申請的,2月份總部沒給我們開票,我們暫估成本1100,2月份分錄是借庫存商品1100貸應付賬款1100借主營業(yè)務成本1100貸庫存商品1100,現(xiàn)在3月份總部給我們2月和三月的成本票開在一起 一共是760萬,由于3月份不能把二月份暫估成本全沖銷,只能沖銷60%,現(xiàn)在3月份怎么做帳呢?
答: 您好,那就直接沖60%就行了,再按發(fā)票做分錄。
我們的成本票是像總部申請的,2月份總部沒給我們開票,我們暫估成本1100,2月份分錄是借庫存商品1100貸應付賬款1100借主營業(yè)務成本1100貸庫存商品1100,現(xiàn)在3月份總部給我們2月和三月的成本票開在一起 一共是760萬,由于3月份不能把二月份暫估成本全沖銷,只能沖銷60%,現(xiàn)在3月份怎么做帳呢?
答: 您好,那就直接沖60%就行了,再按發(fā)票做分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模,公司3月份開了成本票,但是3月份轉了款,然后4月份別人給開的發(fā)票,過了一個季度了,我3月份做賬的時候能不能先暫估摘要暫估采購成本借庫存商品貸銀行存款然后結轉成本借主營業(yè)務成本貸:庫存商品然后4月份開出成本票的時候再充掉從新做賬是不
答: 可以的,是的,理解正確

