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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 11:14

借;應(yīng)付賬款  貸;原材料等科目  應(yīng)交稅費(進項稅額)

2463024587 追問

2018-04-09 11:30

稅額不轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 11:31

你好,不需要的,是沖銷進項,而不是轉(zhuǎn)出

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你好 做原來藍字發(fā)票的負數(shù)分錄就可以了。
2019-12-24 15:17:52
同樣的沖銷之前的入賬分錄就可以
2019-07-08 15:59:07
就按紅字發(fā)票做分錄就可以了,只不過數(shù)據(jù)都填負數(shù),款項未退就計入應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款貸方都可以的。
2018-05-03 10:23:52
1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 2、借:庫存商品 根據(jù)當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額) 跨年紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理,先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當(dāng)下開的正確的發(fā)票金額就可以了。
2019-04-15 09:05:28
同學(xué)你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認的分錄就可以
2022-01-05 10:51:52
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