
建筑公司,新庫房的水電安裝費一開始入賬先按在建工程入賬的!借:在建工程 貸:其他應付款-某某 之后做成固定資產(chǎn)合適還是做成待攤費用合適呢?
答: 做成待攤費用比較合適。
想問一下在建工程決算后的問題之前竣工時做的暫估轉(zhuǎn)固借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:其他應付款(差額)現(xiàn)在決算完成,要把暫估價調(diào)整至決算價,同時應把其他應付款結平
答: 分錄里面的其他應付款是什么意思?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,公司設備安裝工程安裝完畢準備交付使用,由于款項問題,發(fā)票要到明年1月開具。請問憑證是不是這樣處理:1、借:在建工程-安裝工程 貸:其他應付款-暫估 (按合同金額);2、借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:在建工程-安裝工程。結轉(zhuǎn)完次月正常提前折舊,等發(fā)票來了再紅沖更正處理。
答: 你好對的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對方給你開專車的話,你這個暫估按不含增值稅的

