亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-03-29 16:31

您好,退抵分錄 借:其他應(yīng)收款   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   
12月我重新補(bǔ)繳  借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 16:36

老師,退抵的為啥是借其他應(yīng)收款呢?這部分退的款直接就留在電子稅務(wù)局抵扣了下個(gè)月的稅款,做其他應(yīng)收款,我下個(gè)月抵稅怎么做分錄呢?

廖君老師 解答

2024-03-29 16:45

您好,我知道是在增值稅主表的留稅里
我們10月補(bǔ)是  借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行
現(xiàn)在讓我們留抵反著   借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)) 貸:銀行(負(fù))  但銀行沒有收到這個(gè)錢在增值稅主表里,我們掛一下
下次抵時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(應(yīng)交的稅)      貸:其他應(yīng)收款  (抵的)  銀行  (實(shí)扣的錢)

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 16:52

好的,知道了,謝謝老師

廖君老師 解答

2024-03-29 16:54

 親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 19:42

老師,麻煩您幫我看一下標(biāo)黃色的地方應(yīng)該是什么科目,這個(gè)差額我沒想出放在那個(gè)分錄,麻煩您

廖君老師 解答

2024-03-29 19:50

您好,我就放在一個(gè)科目  應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 19:56

您的意思是差額部分也是放在城建稅下嗎?

廖君老師 解答

2024-03-29 19:58

您好,是的,12月咱不是要交么

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 20:00

那第一次補(bǔ)繳時(shí)因?yàn)槭且徊糠帚y行支付,一部分用了進(jìn)項(xiàng)稅抵,那我退稅的時(shí)候,我用進(jìn)項(xiàng)稅抵的38.67怎么做分錄呢

廖君老師 解答

2024-03-29 20:04

您好,這個(gè)城建稅69.34是我們稅單上有這個(gè)金額么,如果我寫分錄貸方這個(gè)38.67我不寫了,直接用倒擠借方的未交增值稅,我是這么理解的,應(yīng)交增值稅的余額都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 20:08

城建稅是稅單上的金額,您的意思是在第一次補(bǔ)繳時(shí)我就把
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2019.75,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅69.34,
貸銀行存2050.42,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅38.67(改成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅38.67)這樣嗎?

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 20:11

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1981.08,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅69.34,貸銀行存2050.42 是直接這樣寫對(duì)吧

廖君老師 解答

2024-03-29 20:13

對(duì)對(duì),我就是這么想的,倒擠   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

喜悅的大叔 追問

2024-03-29 20:24

這個(gè)退稅補(bǔ)繳的分錄困擾了我好久,謝謝您,我有些明白了,明天去把分錄調(diào)整一下。

廖君老師 解答

2024-03-29 20:25

 親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 不需要做賬
2024-04-28 15:08:16
你好,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算的
2022-03-05 14:46:15
針對(duì)22萬銷售折讓的紅字信息表,應(yīng)沖減原銷售收入和成本。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按原稅率13%計(jì)算,即22萬*13%,做轉(zhuǎn)出處理。會(huì)計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)收入 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 28,600 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 220,000。
2024-09-13 17:51:23
您好,退抵分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 12月我重新補(bǔ)繳 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行
2024-03-29 16:31:22
你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?如果之前做了管理費(fèi)用借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-12-03 08:47:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...