
我公司開了22萬的銷售折讓的紅字信息表給供應(yīng)商,賬務(wù)處理要怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做,13%一般納稅人
答: 針對22萬銷售折讓的紅字信息表,應(yīng)沖減原銷售收入和成本。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按原稅率13%計(jì)算,即22萬*13%,做轉(zhuǎn)出處理。會計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)收入 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 28,600 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 220,000。
老師您好,我們公司是5月成為一般納稅人,但是4月供應(yīng)商開給我們的專票,我們在6月份申報(bào)期把4月專票進(jìn)行了抵扣,10月份稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后我們補(bǔ)繳了稅款,但是12月份稅務(wù)局再次要求把10月份補(bǔ)繳的稅款做退抵,重新補(bǔ)繳,我想問下我10月份退抵的稅款怎么做分錄,還有12月我重新補(bǔ)繳的分錄怎么寫呢。
答: 您好,退抵分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 12月我重新補(bǔ)繳 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請教您,一般納稅人 本月, 收到一張全電票,(對方開錯),后面在本月紅沖了。做賬方面 需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
答: 同學(xué),你好 不需要做賬

