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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-10 09:34

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
你好,做這個分錄

助教 追問

2018-04-10 09:37

已經(jīng)跨年了

鄒老師 解答

2018-04-10 09:40

你好,跨年也是這樣處理的      
而不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

助教 追問

2018-04-10 11:08

老師幫忙看看,是這樣做嗎,成本呢,這月開的藍(lán)字發(fā)票大于負(fù)數(shù)發(fā)票,成本如何結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-04-10 11:08

你好,紅字收入沖銷成本,藍(lán)字發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了

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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 你好,做這個分錄
2018-04-10 09:34:06
不能,11月開的要做在11月的賬里面
2018-11-05 13:06:44
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了,沒有去紅沖這個是什么意思 紅字信息表吧
2019-12-03 14:22:49
您好,這種需要對方還給你們發(fā)票的,負(fù)數(shù)發(fā)票 需要寄給對方的
2019-10-14 10:52:35
你好! 匯總記賬就可以了
2019-01-22 14:03:15
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