
我月初認(rèn)證成功的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在做增值稅申報(bào),發(fā)票歸集里沒(méi)有,那起初已認(rèn)證相符且未申報(bào)抵扣這欄要填寫(xiě)嗎?如果不是填這欄應(yīng)該要填哪一欄?謝謝
答: 本期打不打算抵扣,認(rèn)證成功了本期可以抵,也可以不 抵
前期增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證,本期認(rèn)證后,是不是填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄,如果不是填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄,那應(yīng)該填哪里
答: 你好,是填在本期認(rèn)證相符本期抵扣欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我在7月份認(rèn)證了一份進(jìn)項(xiàng)稅額,在7月份的增值稅的報(bào)表中漏報(bào)了,但在10月份填報(bào)時(shí)填錯(cuò)了位置填在了25欄(期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該是填在那一欄?謝謝!
答: 現(xiàn)在填在第3欄次吧


金玲???? 人和廣告 追問(wèn)
2018-04-10 13:49
江老師 解答
2018-04-10 13:59
金玲???? 人和廣告 追問(wèn)
2018-04-10 14:09
江老師 解答
2018-04-10 14:10