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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-11 07:01

你好,可以在本年度沖正!匯算清繳時作一筆調增即可

小姐大 追問

2018-04-11 08:19

具體怎么做分錄呢

老江老師 解答

2018-04-11 08:20

@小姐大:借記管理費用 負數(shù)  貸記其他應收款 負數(shù)

小姐大 追問

2018-04-11 08:24

我原來的是借管理費用,貸:現(xiàn)金。我現(xiàn)在是要借:其他應收款,貸現(xiàn)金

老江老師 解答

2018-04-11 09:41

@小姐大:是呀,借記管理費用 負數(shù) 貸記其他應收款 負數(shù) 后,就形成其他應收借方發(fā)生額了

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相關問題討論
你好,可以在本年度沖正!匯算清繳時作一筆調增即可
2018-04-11 07:01:29
你好!借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
2019-05-31 10:10:45
借短期借款貸其他應付款。
2020-04-08 09:34:38
你好!請象征性的列下金額;另外招標費里怎么還有其他應收款?
2017-03-28 17:01:14
借銀行 貸其他應付款,之前那個做借其他應付款 負數(shù) 借銀行,之后重新做借銀行 貸其他應付款
2020-04-13 10:49:44
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