
?老師,銀行存款錄的時(shí)候錄錯(cuò)了成現(xiàn)金,這個(gè)要調(diào)整的話是要反結(jié)賬到以前分錄去改嗎?還是現(xiàn)在直接做個(gè)調(diào)賬分錄調(diào)整過(guò)來(lái)就行呢?
答: 直接反結(jié)賬就是了,不影響利潤(rùn)表的
我反結(jié)賬后修改了銀行存款余額 現(xiàn)在2024年的期初銀行余額對(duì)不上了,要怎么調(diào)整
答: 您好,那我們是修改錯(cuò)了呀,找到錯(cuò)的原因才好調(diào)整的呀,年末財(cái)務(wù)賬套和銀行對(duì)賬單余額不一樣是不行的,審計(jì)都通不過(guò)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月的賬已經(jīng)結(jié)完了,發(fā)現(xiàn)銀行存款這里憑證多記了一筆,現(xiàn)在不能反結(jié)賬了應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,可以在這個(gè)月紅沖。

