這種情況怎么處理。員工應(yīng)發(fā)工資是3985,扣去社保后14.55元后。實際發(fā)工資3970.45元。到時出納發(fā)錯啦。按照應(yīng)發(fā)工資3985元發(fā)給了員工。討論后決定該差額,從該員工下月工資中扣除。請問該分錄該如何處理呢
周周愛會計
于2018-04-11 18:42 發(fā)布 ??1075次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-11 18:43
老師你好請問這種情況怎么處理。員工應(yīng)發(fā)工資是3985,扣去 個稅 后14.55元后。實際發(fā)工資3970.45元。到時出納發(fā)錯啦。按照應(yīng)發(fā)工資3985元發(fā)給了員工。討論后決定該差額,從該員工下月工資中扣除。請問該分錄該如何處理呢
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老師你好請問這種情況怎么處理。員工應(yīng)發(fā)工資是3985,扣去 個稅 后14.55元后。實際發(fā)工資3970.45元。到時出納發(fā)錯啦。按照應(yīng)發(fā)工資3985元發(fā)給了員工。討論后決定該差額,從該員工下月工資中扣除。請問該分錄該如何處理呢
2018-04-11 18:43:58

分錄正常做,社保給他一次做兩個月的,金額修改下就行
2019-09-04 09:48:01

你好,繳納社保,借管理費用 單位部分 借其他應(yīng)收款個人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計提工資 借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個人部分 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57

你好 工資還需要沖掉嗎 你們意思16195-1561 剩下的都轉(zhuǎn)給員工 是嗎
2019-12-06 16:07:38

1、計提工資:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計提單位負擔的社保和公積金:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負擔的部分)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負擔的部分)
貸:銀行存款
5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
2018-10-17 14:41:13
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