
出口退稅逾期申報,做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報增值稅怎么申報
答: 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項稅額 開具其他發(fā)票欄次申報
餐飲行業(yè)增值稅申報,享受加計抵減政策后,加計抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,不好意思打擾你一下今天我申報增值稅時發(fā)現(xiàn)填了收入后計算的稅和我做的報表上的稅相差兩分錢,這個怎么做賬務(wù)處理調(diào)平呢
答: 你好,差額計入營業(yè)收入或營業(yè)外支出
這月增值稅申報應(yīng)該是2938.23寫成了2938.26.我不會做賬務(wù)處理,多寫了3分,已經(jīng)扣完款了,扣了2938.26,這個怎么辦?
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

