
出口退稅逾期申報(bào),做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
答: 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開具其他發(fā)票欄次申報(bào)
我公司購進(jìn)50萬的材料。4月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)了增值稅。。5月份銷售方發(fā)現(xiàn)問題要求退回從開。我要怎么做賬務(wù)處理呢。還有增值稅申報(bào)要怎么做呢。?老師
答: 您好,是普票還是專票?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,不好意思打擾你一下今天我申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)填了收入后計(jì)算的稅和我做的報(bào)表上的稅相差兩分錢,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理調(diào)平呢
答: 你好,差額計(jì)入營業(yè)收入或營業(yè)外支出


萌噠噠的小蘿卜 追問
2017-09-11 09:13
萌噠噠的小蘿卜 追問
2017-09-11 09:17
萌噠噠的小蘿卜 追問
2017-09-11 09:37
李愛文老師 解答
2017-09-11 11:03