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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-11 21:08

借:銀行存款  2777.44 
                  貸:主營業(yè)務收入  2373.88 
                        應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)403.56 
做銷售折扣處理就行了

翅膀 追問

2018-04-11 21:12

那我們返點193.44元,就不做賬體現(xiàn)了嗎,

張艷老師 解答

2018-04-11 21:14

返點體現(xiàn)不出來了,是體現(xiàn)在增值稅發(fā)票上的,按銷售折扣處理。

翅膀 追問

2018-04-11 21:30

返利金額不管了吧

張艷老師 解答

2018-04-11 21:36

不用管了

翅膀 追問

2018-04-11 22:33

哦好的,老師,

翅膀 追問

2018-04-11 22:35

做外賬的話要附對方的驗收單嗎,上面有返點明細都到呢

張艷老師 解答

2018-04-12 08:21

盡量不附這個單據(jù),單獨備查。

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相關問題討論
如果確認不開票的,內(nèi)賬可以10000確認收入
2018-11-14 11:41:36
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 福利費不能抵扣
2019-03-04 13:02:22
可以含稅作收入,借應收賬款100000,貸主營業(yè)務收入100000
2018-11-14 14:35:52
借:銀行存款 2777.44 貸:主營業(yè)務收入 2373.88 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)403.56 做銷售折扣處理就行了
2018-04-11 21:08:33
借主營業(yè)務成本 進項稅額 貸應付賬款,付款做借應付賬款 貸銀行
2019-10-07 11:19:23
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