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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-12 11:05

你好是的,是三級科目。

尹四月 追問

2024-04-12 11:08

應付工會經(jīng)費是哪個科目下面的幾級科目呢

宋生老師 解答

2024-04-12 11:10

你好這個是管理費用和應付職工薪酬下面的二級科目。

尹四月 追問

2024-04-12 11:19

盈余公積和未分配利潤這兩個科目什么情況下會動到這兩個科目里的錢

宋生老師 解答

2024-04-12 11:24

你好,你分配利潤也可以。從這個里面去分。

尹四月 追問

2024-04-12 11:26

分配利潤就是分紅是嗎,只能懂未分配利潤這個科目里的錢是嗎
那盈余公積里面的錢呢,什么情況下可以動

宋生老師 解答

2024-04-12 11:30

你好,是的,就是分紅。
盈余公積里面的也可以。分到

宋生老師 解答

2024-04-12 11:30

盈余公積里面的也可以分紅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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