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送心意

大侯老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2024-04-12 13:53

同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額都是要在發(fā)生當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅的。

微信用戶 追問

2024-04-12 13:57

但是內(nèi)賬很能和外賬做到同步,該怎么調(diào)整好呢

大侯老師 解答

2024-04-12 13:59

內(nèi)賬和外賬不同步,所以才會有兩個賬。
要看各自的口徑,外賬是稅務(wù)的口徑,發(fā)生納稅義務(wù)就要有銷項(xiàng)稅額,就要報(bào)稅。內(nèi)賬不一定,可能有公司自己的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)的考慮。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:07

那這個時候,內(nèi)賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)好呢~~

大侯老師 解答

2024-04-12 14:08

內(nèi)賬按內(nèi)部口徑結(jié)轉(zhuǎn)就可以。內(nèi)賬一般是為了內(nèi)部核算,要看內(nèi)部核算的目的是什么。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:11

我目前做的是,銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額按照增值稅申報(bào)表做沖抵,然后計(jì)提增值稅,我也不曉得對不對,暫時也沒人說,只是我自己想完善一下

大侯老師 解答

2024-04-12 14:14

同學(xué)你好,如果最終得到的結(jié)論是正確的,內(nèi)賬是可以這樣做的,要看個人工作習(xí)慣。但是,建議按會計(jì)準(zhǔn)則做賬,這樣看起來更清晰,有據(jù)可依。通用的規(guī)則,別人也容易看明白。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:30

現(xiàn)在的問題是,如本月內(nèi)帳的收入可能要往后幾個月,怎么保持一致好

大侯老師 解答

2024-04-12 14:33

同學(xué)你好,這兩個保持一致的前提,是口徑要一致,外賬的口徑,收入肯定要和稅法要求保持一致。如果內(nèi)賬的口徑也是和稅法一致,就要保持一致。如果口徑不一致,收入肯定無法保持一致。
兩套賬的收入,都和相應(yīng)的業(yè)務(wù)對應(yīng)起來就可以了。 

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相關(guān)問題討論
內(nèi)賬可以不用做,你直接選擇價稅合計(jì)做交納的增值稅,你可以做管理費(fèi)用里面。
2020-09-26 16:16:57
同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額都是要在發(fā)生當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅的。
2024-04-12 13:53:53
內(nèi)帳上按含稅金額確認(rèn)收入就可以,實(shí)際繳納的稅金計(jì)入稅金及附加就好
2021-07-28 15:02:21
你好 差額的原因是什么的?
2023-01-13 10:43:45
你好,內(nèi)賬不需要做銷項(xiàng)稅額處理?
2021-07-20 16:32:25
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