查到外賬公司給我們做的賬有筆業(yè)務(wù)這樣的,客戶預(yù)付了14150的款,借:銀行存款 14150 貸:預(yù)收賬款 14150后期開票給客戶金額是16600,借:預(yù)收賬款 16600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14188.04 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 2411.96. 但是差2450的款不是掛應(yīng)收賬款嗎?外賬全部掛預(yù)收賬款了,而且14150這筆款之前客戶也沒有預(yù)付其他款進來,這個怎么處理?
? 執(zhí)念 ?
于2018-04-12 17:29 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-04-12 17:47
你這個情況一般處理是:1.收到錢時 借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2.產(chǎn)生收入開具發(fā)票時:借:預(yù)收賬款(相關(guān)收入前期已收?。?nbsp;
應(yīng)收賬款(前期未到款相關(guān)款項)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
掛預(yù)收還是應(yīng)收請結(jié)合實際情況。
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
樸老師 解答
2018-04-12 19:06