
紅沖了之前開錯(cuò)稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報(bào)表如何填列,利潤表中的營業(yè)收入如何填列
答: 現(xiàn)在重新開回的藍(lán)字發(fā)票計(jì)提的稅金及附加與之前紅沖原來發(fā)票的所繳納的稅金及附加需要調(diào)整嗎
房地產(chǎn)企業(yè)前期開票已交稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,開具的紅字發(fā)票在申報(bào)表中如何填列負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
答: 您好,沒辦法填寫負(fù)數(shù)的,可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)一下,謝謝。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年開具發(fā)票稅率錯(cuò)誤,使企業(yè)多交稅款,今年紅字沖銷了去年的票,并開具了正確發(fā)票,但是在申報(bào)表上如何填入呢
答: 您好,正確發(fā)票在正常的欄目填寫,稅差填寫到已交稅金欄即可。


方老師 解答
2018-04-13 21:28