外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫了紅字信息表,1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報(bào)表如何填寫?賬務(wù)如何處理?
幸福的河馬
于2020-02-11 13:16 發(fā)布 ??1045次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計(jì)師
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"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò),這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。
如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10

你好
紅字發(fā)票,正常賬務(wù)處理
不需要勾選認(rèn)證,相關(guān)數(shù)據(jù)在申報(bào)上會自動生成
2019-07-02 11:05:16

您好,增值稅申報(bào)表,把這個(gè)認(rèn)證的錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅,填寫到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄就行了。
2019-05-11 17:02:52

你好,正確的發(fā)票直接勾選退稅的就可以了,分錄紅沖了,申報(bào)表也紅沖和藍(lán)字的都填寫
2020-02-11 13:31:37

若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
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