老師好!收到住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以抵扣的 答
股東收到對(duì)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎 問(wèn)
那個(gè)不需要開(kāi)票的哈 答
我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問(wèn)
增值稅:外幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌收益,無(wú)需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無(wú)需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
出納報(bào)銷墊付員工宿舍水電費(fèi),水電費(fèi)從員工工資里 問(wèn)
那個(gè)不需要發(fā)票的,直接發(fā)工資時(shí)扣除就行 答
銀行轉(zhuǎn)賬上的備注和打款對(duì)方公司的名稱不一致,備 問(wèn)
您好,只要稅務(wù)局不查賬,一般沒(méi)事 答

2017年六月的分錄,金額寫錯(cuò)了,應(yīng)該是467.70。寫成467.73。今年才發(fā)現(xiàn)。我應(yīng)該怎么調(diào)錯(cuò)賬?快賬軟件里怎么操作
答: 原來(lái)錯(cuò)誤的分錄是借:管理費(fèi)用-印花稅 467.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅467.73
前年有一筆應(yīng)付賬款的明細(xì)賬金額登錯(cuò)了,應(yīng)該是98400,登成了98000,分錄沒(méi)有錯(cuò),今年才發(fā)現(xiàn),該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好,那就不需要做調(diào)整分錄,做之前賬簿的更正,把98000劃掉,按98400登記
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)2017年做的其他應(yīng)付款,支付時(shí)寫錯(cuò)分錄,寫成管理費(fèi)用了。2019年發(fā)現(xiàn),該怎么調(diào)整?
答: 你好 之前分錄是怎么做的 跨年的損益要走以前年度損益調(diào)整


老江老師 解答
2018-04-14 17:57
昆布燕子 追問(wèn)
2018-04-14 17:58
老江老師 解答
2018-04-14 18:01