
2017年第三季度開票收入是52019.41元,增值稅申報(bào)收入是:52019.41元,申報(bào)企業(yè)所得稅收入是:53580元,增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元,這個(gè)差額其實(shí)是免稅收入,現(xiàn)在稅局說我開票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票,怎么辦呢
答: 跟稅務(wù)局協(xié)商,將錯(cuò)誤報(bào)表修改正確。
2017年第三季度開票收入是52019.41元,增值稅申報(bào)收入是:52019.41元,申報(bào)企業(yè)所得稅收入是:53580元,增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元,這個(gè)差額其實(shí)是免稅收入,現(xiàn)在稅局說我開票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票,怎么辦呢
答: 你好,免稅收入,增值稅沒有申報(bào)? 這個(gè)還是去稅務(wù)窗口咨詢吧!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好!老師我公司2018年申報(bào)增值稅收入是67000.97元,申報(bào)企業(yè)所得稅收入是67000元,但開票金額是67000.03元,現(xiàn)在要做企業(yè)所得稅匯算清繳,收入可以填67000.03元嗎,增值稅填報(bào)收入比開票金額少0.06元,要不要改正申報(bào)呢?
答: 你好,可以不更正申報(bào),金額很小

