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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-15 22:21

借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整

實(shí)務(wù)必過(guò) 追問(wèn)

2018-04-15 22:45

必須用以前年度損益調(diào)整么.借:-管理費(fèi)用-招待費(fèi)負(fù)數(shù),貸:銀行 負(fù)數(shù),借:固定資產(chǎn),貸銀行,這樣對(duì)么?

方老師 解答

2018-04-15 22:49

金額較小的話(huà)可以這么處理。 
因?yàn)樵撌马?xiàng)是去年發(fā)生的,并不影響今年新發(fā)生的損益,最好還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理。

實(shí)務(wù)必過(guò) 追問(wèn)

2018-04-15 23:25

老師,以前年度損益是個(gè)什么科目?這個(gè)科目怎么用?余額怎么處理?

方老師 解答

2018-04-15 23:28

以前年度損益調(diào)整是個(gè)過(guò)渡科目,用來(lái)調(diào)整以前年度影響損益的會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目。

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借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整
2018-04-15 22:21:01
你好,老板從賬上支走一部分錢(qián)(是從老板個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),還是從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)用于支付招待費(fèi)?) 我需要確定是哪一種情況,從而確定用哪個(gè)科目核算
2020-03-20 18:31:57
借;銷(xiāo)售費(fèi)用 貸;庫(kù)存商品
2016-12-15 10:02:44
你好,借;銷(xiāo)售費(fèi)用 貸;庫(kù)存商品 不屬于招待費(fèi)
2016-12-15 10:07:53
具體是干了什么的
2020-05-01 15:20:01
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