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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-16 11:44

直接按你說的沖銷處理,就可以了,沖銷重新暫估的,這樣調(diào)賬處理

琴琴 追問

2018-04-16 11:51

領(lǐng)用的呢

江老師 解答

2018-04-16 11:51

你這個是暫估原材料入庫的分錄,不是領(lǐng)用的分錄

琴琴 追問

2018-04-16 11:54

我是說暫估材料已經(jīng)領(lǐng)用的,差額是不是就得重新入主營業(yè)務(wù)成本

江老師 解答

2018-04-16 11:57

借:生產(chǎn)成本——直接材料 
貸:原材料 
這個是材料領(lǐng)用的分錄

琴琴 追問

2018-04-16 14:03

已經(jīng)跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤了,該怎么重回呢

江老師 解答

2018-04-16 14:12

用以前年度損益調(diào)整科目進行處理

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你好,發(fā)票沒有到實際操作中,可以不用做, 因為準則里面規(guī)定的是上一個月的暫估的,在本月月初沖暫估,然后月底在做暫估。
2022-03-30 17:04:28
直接按你說的沖銷處理,就可以了,沖銷重新暫估的,這樣調(diào)賬處理
2018-04-16 11:44:02
你好,其實兩種方式都是可以的
2017-09-07 08:59:16
你好,對的是的,是這么做的。你還有一步?jīng)]有做,借原材料,貸研發(fā)支出。
2022-04-08 14:50:12
如果第二個月發(fā)票賬單仍然未收到的,暫時不用做賬務(wù)處理,收到發(fā)票,再沖暫估,確認原材料及進項稅
2018-07-25 10:57:22
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