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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-07 11:31

您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39
我是看到以前的會計(jì)是這樣處理的,我看不懂,所以問問。 具體是:A公司是總公司,B公司是分公司,現(xiàn)在B公司是已經(jīng)外承包了,現(xiàn)在是B公司上交承包款,之前會計(jì)的處理是: 1)借:銀存 12000 貸:其他應(yīng)收款-B公司 12000 2)借:其他應(yīng)收款-B公司 12000 借:管理費(fèi)用: -12000
2017-03-20 10:31:36
貸現(xiàn)金就是現(xiàn)金支付這個(gè)費(fèi)用,其他應(yīng)付款估計(jì)是沒有付款,或者是員工墊付沒有報(bào)銷錢給員工,其他應(yīng)收款這個(gè)一般是員工之前領(lǐng)備用金現(xiàn)在回來報(bào)銷,你沖回之前做領(lǐng)備用金分錄
2019-07-11 11:38:05
您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-07 11:31:49
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