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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-08 14:11

借應(yīng)付賬款暫估  貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整  貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 14:17

這個(gè)應(yīng)該在以前年度損益調(diào)整下設(shè)什么二級(jí)科目呢?

東老師 解答

2024-05-08 14:17

這個(gè)就是以前年度損益調(diào)整沒有二級(jí)科目

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 16:23

以前年度的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在才入賬的怎么做賬呢?

東老師 解答

2024-05-08 16:24

借以前年度損益調(diào)整  貸庫(kù)存現(xiàn)金  借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益調(diào)整

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借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024-05-08 14:11:16
暫估在所得稅前不可以扣除,取得發(fā)票的時(shí)候可以調(diào)整以前年度 所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)增
2020-03-22 21:09:40
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-03-16 10:07:17
同學(xué),你好,你之前的分錄是如何寫的,現(xiàn)在的發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020-04-27 16:04:13
1.等有發(fā)票回來(lái)再?zèng)_,借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做 為了你后面銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品不是負(fù)數(shù),2 需要看你暫估那使用單價(jià)有沒有問題,有問題對(duì)應(yīng)成本才沖掉,沒有問題不需要,
2020-04-17 10:59:07
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