老師,我們9月4日交了8月電費,今天發(fā)票開來了。請問 問
借:制造費用—電費10萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借:進項稅額1.3萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬? 答
老師,我要開松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問
同學(xué),你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來我店稽查了,從收銀 問
先停止僅補進項票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補成本發(fā)票就補,補不到用采購單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報表補稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報,配合稅務(wù)稽查時按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會決議、工商稅務(wù)變更等)改財務(wù)負責人。 答
因為公司是一般納稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答

2017年申報所得稅匯算清繳時,企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類,如應(yīng)納稅所得額為0,但在2016年匯算清繳時,應(yīng)補(退)所得稅額為1156.1,這是不是算預(yù)繳所得稅,那這筆所得稅額以后還可以抵,如能又在哪個表格里填和體現(xiàn)?
答: 你好,16年多交的可以去稅務(wù)退回
2015年度匯算清繳的申報表多計費用,2016年匯算清繳時在哪個里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
答: 如果你15年調(diào)整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額)。016年虧損,不可以與這項抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項抵消
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2017年交了2016年的所得稅,在所得稅季報怎么填?由于2016在外已預(yù)繳所得稅但由于匯算清繳里的所得稅是按利潤表里利潤減所得稅再得出的應(yīng)納稅所得額,而且也沒彌補以前年度的虧損,所以這次匯算清繳有誤,導(dǎo)致又交了所得稅怎么辦???
答: 不填的,后期抵減吧

