老師,這個(gè)題答案對(duì)嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時(shí) 問
你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),是全額按1%交 答
1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機(jī)構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊(cè)資金50萬(wàn),有3個(gè)股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 注銷的做這個(gè) 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

什么情況下用暫估入賬 除了入庫(kù)賬單未到
答: 同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
收到待報(bào)解共享收入賬戶轉(zhuǎn)入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問一下,因?yàn)槔习甯跺X了供應(yīng)商一直沒開票回來(lái),我5月6月份的時(shí)候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現(xiàn)在一直沒開票回來(lái),那我是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來(lái),還是7月份做賬的時(shí)候就要沖回來(lái)啦?
答: 您好,這個(gè)的話是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來(lái)


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-10 09:34
小菲老師 解答
2024-05-10 09:37