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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-05-14 14:14

你好,同學
營業(yè)收入2800
計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費、2800*0.5%=14,15*60%=9
廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額。2800*15%=420


合計就是9+420=429

個性的小天鵝 追問

2024-05-14 14:17

2800是怎么來的

冉老師 解答

2024-05-14 14:17

實現(xiàn)商品銷售收人2800萬元
這個的

個性的小天鵝 追問

2024-05-14 14:18

廣告費和業(yè)務宣傳費不應該用460計算嘛

冉老師 解答

2024-05-14 14:22

因為稅法限額扣除,2800×15%=420,這個的

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你好,同學 營業(yè)收入2800 計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費、2800*0.5%=14,15*60%=9 廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額。2800*15%=420 合計就是9%2B420=429
2024-05-14 14:14:24
業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費是企業(yè)所得稅年終匯算時才繳納嗎?
2015-12-25 17:58:39
你好,是的呢你的理解正確的呢
2024-03-12 09:59:16
你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
根據(jù)情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業(yè)務招待費按實際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學初級就應該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準
2018-07-04 16:17:45
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