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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-15 11:08

你好,那你看下你收入是借銀行存款,貸主于業(yè)務(wù)收入直接加稅合計(jì)做了嗎?

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:11

做了。他是申報(bào)無票銷售收入,我是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是期末資產(chǎn)負(fù)債表那里應(yīng)繳稅金那里是負(fù)數(shù),用沒有什么辦法做平,還是不用理他呢

郭老師 解答

2024-05-15 11:11

是當(dāng)年的貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:13

看不懂,老師

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:14

無票銷售收入做分錄,為什么要用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

郭老師 解答

2024-05-15 11:14

你好,建業(yè)銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那他應(yīng)該是做這個(gè),他的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了,不是現(xiàn)在紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入補(bǔ)上這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:19

老師,你可能沒理解我的意思,小規(guī)模納稅人的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),原因是原來增值稅沒有計(jì)提就直接做繳納分錄,繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款,所以資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅金那里出現(xiàn)負(fù)數(shù),我只想問有沒有辦法結(jié)平還是不用理它

郭老師 解答

2024-05-15 11:24

那你前面你不是說借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你沒有做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
你沒有做營(yíng)銷續(xù)費(fèi),是不是已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)做帳了?假設(shè)收入是100稅額是20,你直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120,
那你現(xiàn)在貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20
貸應(yīng)交稅費(fèi)20做這個(gè)

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:28

是貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)吧,但是我付稅費(fèi)的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金),會(huì)不會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表依舊是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2024-05-15 11:30

應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金都可以。小規(guī)模就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅正確的,其他的都不對(duì)。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:32

但是系統(tǒng)里面應(yīng)交增值稅下設(shè)了很多個(gè)三級(jí)科目,銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅/已交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅等等

郭老師 解答

2024-05-15 11:35

你好,那你可以選擇應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,自己增加一個(gè)三級(jí)科目。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:40

增加什么三級(jí)科目呢,增加的三級(jí)分錄是不是做在借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20
貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅20這里,這里應(yīng)交增值稅要增加那哪個(gè)三級(jí)科目

郭老師 解答

2024-05-15 11:41

小規(guī)模使用


這個(gè)三級(jí)科目,如果你不使用的話,你自己選擇一個(gè)吧。只要是做平了就行。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:52

老師,小規(guī)模納稅人季度無票收入超過30萬,就要按照1%繳納增值稅,比如現(xiàn)在季度無票收入310000,這個(gè)無票銷售收入要怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2024-05-15 11:56

借銀行存款31萬
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,31萬/1.01
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅31/1.01*1%萬

ε Celery ? 追問

2024-05-15 11:59

增值稅不是310000*0.01=3100嗎,小規(guī)模納稅人減按照1%

郭老師 解答

2024-05-15 11:59

你好,你一共收到了31萬不是。

郭老師 解答

2024-05-15 11:59

你收到了的,這屬于加稅合計(jì)。

ε Celery ? 追問

2024-05-15 12:02

那如果是申報(bào)表上面無票銷售收入310000,最后的增值稅顯示要交3100,這個(gè)如何做分錄呢

郭老師 解答

2024-05-15 12:03

借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31萬,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3100
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3100貸銀行

ε Celery ? 追問

2024-05-15 15:56

老師你好。小規(guī)模納稅人申報(bào)表有無票銷售收入,已經(jīng)填在這里“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”400864.73,該公司是小型微利企業(yè)減按照1%繳納增值稅4008.65,賬務(wù)處理分錄要怎么做呢?

郭老師 解答

2024-05-15 15:56

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400864.73,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4008.65,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款4008.65。

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您好 請(qǐng)問您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-05-20 12:56:26
你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好,那你看下你收入是借銀行存款,貸主于業(yè)務(wù)收入直接加稅合計(jì)做了嗎?
2024-05-15 11:08:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)屬于資產(chǎn)減少,負(fù)債減少同樣的金額,肯定資產(chǎn)負(fù)債表是平的
2018-04-18 17:50:53
你好 那個(gè)科目有余額的
2021-04-16 20:20:26
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    資產(chǎn)類 流動(dòng)資產(chǎn) 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨:包括原材料、在產(chǎn)品(如未完成的軟件項(xiàng)目成本)、庫(kù)存商品(外購(gòu)或自行開發(fā)完成待售的軟件產(chǎn)品)等。 交易性金融資產(chǎn):若企業(yè)有短期投資行為,如購(gòu)買股票、債券等。 非流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn):如辦公設(shè)備、服務(wù)器等。 無形資產(chǎn):如軟件著作權(quán)、專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)等。 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用:如軟件研發(fā)設(shè)施的改良支出等。 長(zhǎng)期股權(quán)投資:若企業(yè)有對(duì)其他企業(yè)的長(zhǎng)期投資。 負(fù)債類 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收賬款:如客戶預(yù)付的軟件定制款。 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi):包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等。 其他應(yīng)付款 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券:若企業(yè)通過發(fā)行債券融資。 長(zhǎng)期應(yīng)付款:如采用融資租賃方式租入設(shè)備形成的應(yīng)付款項(xiàng)。 所有者權(quán)益類 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 成本類 研發(fā)支出:可設(shè)置 “資本化支出” 和 “費(fèi)用化支出” 兩個(gè)明細(xì)科目,分別核算符合資本化條件和不符合資本化條件的研發(fā)費(fèi)用。 生產(chǎn)成本:若企業(yè)有自主開發(fā)軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程,可設(shè)置直接材料、直接人工、制造費(fèi)用等明細(xì)科目。 勞務(wù)成本:主要核算提供軟件服務(wù)等勞務(wù)過程中發(fā)生的成本。 損益類 收入類 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:如軟件銷售收入、軟件服務(wù)收入等。 其他業(yè)務(wù)收入:如租賃收入、技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入等。 費(fèi)用類 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的成本支出,如軟件產(chǎn)品的銷售成本、服務(wù)成本等。 其他業(yè)務(wù)成本:如出租資產(chǎn)的折舊、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的稅費(fèi)等。 稅金及附加 銷售費(fèi)用:包括廣告宣傳費(fèi)、銷售人員工資等。 管理費(fèi)用:如辦公費(fèi)、管理人員工資、研發(fā)人員的職工教育經(jīng)費(fèi)等。 財(cái)務(wù)費(fèi)用:如利息支出、手續(xù)費(fèi)等。 資產(chǎn)減值損失:如應(yīng)收賬款、存貨等發(fā)生的減值。 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出

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    自然人電子稅務(wù)局web端 https://etax.chinatax.gov.cn/

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