那個會計科目余額調(diào)整表要怎么做 目前我們有沒有現(xiàn)成的表格我目前的情況 是這樣的 16年的時候交接了一個會計的賬 因那個會計很多東西做錯 老板叫我重新整一份賬出來 老板看了以后叫我直接整出來的賬接著做下去 但是他們上面還有一個總公司 結(jié)果以前的科目余額和總公司都對不上來 現(xiàn)在叫我做什么會計科目余額調(diào)整表 以前沒有做過 長什么樣也不知道的
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于2018-04-22 11:22 發(fā)布 ??924次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-04-22 19:45
應(yīng)該是與總公司各科目明細(xì)比較,然后根據(jù)差異數(shù)做相關(guān)賬務(wù)處理。
格式可以自設(shè),如科目,本公司金額,總公司金額,差異(本-總)
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應(yīng)該是與總公司各科目明細(xì)比較,然后根據(jù)差異數(shù)做相關(guān)賬務(wù)處理。
格式可以自設(shè),如科目,本公司金額,總公司金額,差異(本-總)
2018-04-22 19:45:56

可以的,調(diào)整的和申報系統(tǒng)里的一致就行
2020-04-14 11:04:26

這個需要看你們老板要求,需要調(diào)之前的賬嗎,沒有根據(jù)科目余額表做期初之后按新的做賬或者是直接盤點做期初不平填寫未分配利潤下面
2020-06-23 15:30:21

1、您沒來之前是采用手工記賬還是財務(wù)軟件記賬?
2、您來公司之后是采用手工記賬還是采用財務(wù)軟件記賬?
3、如果您來之后采用財務(wù)軟件記賬,之前的老會計給您的資料不全(指個人往來),您輸入初始數(shù)據(jù)能平衡嗎?
4、只有涉及到損益類科目才能通過以前年度損益調(diào)整科目核算,個人往來不能通過此科目核算。
2017-09-08 10:19:07

您好!更正一下就可以了。把管理費用與其他應(yīng)收款對沖。借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
2016-08-10 10:27:05
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