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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-18 17:50

你好,這個(gè)可以先暫估入賬。借原材料  貸應(yīng)付賬款暫估

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2024-05-18 17:52

付的是全款也是這樣處理嗎?

東老師 解答

2024-05-18 17:53

付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,等發(fā)票到了沖銷(xiāo)暫估會(huì)計(jì)分錄,再按照發(fā)票做賬。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2024-05-18 17:56

我能不能現(xiàn)在記到原材料里面發(fā)票到了直接放進(jìn)去 不再做帳務(wù)處理?

東老師 解答

2024-05-18 17:56

還是按照我上面說(shuō)的這么做合適一些。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,這個(gè)可以先暫估入賬。借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估
2024-05-18 17:50:47
您好,可以不用暫估,備查賬處理。但如果這個(gè)材料已經(jīng)領(lǐng)用的,最好暫估處理。
2017-08-10 09:03:23
你好; 借 預(yù)付賬款貸銀行存款; 收到材料 借原材料 -暫估入庫(kù)貸預(yù)付賬款
2022-04-11 15:03:38
預(yù)付款時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后,借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù),借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
2018-10-27 10:27:12
結(jié)余付賬款,貸銀行存款。
2023-06-30 15:57:16
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