
老師你好我們有一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,分錄要怎么做
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師我們有一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,分錄要怎么做
答: 同學(xué)你好 跨年的還是今年的 是成本還是費用的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去年把紅沖的進(jìn)項票認(rèn)證了,現(xiàn)在專管員讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么做啊
答: 你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費用等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出


???????????? 追問
2024-05-23 15:21
郭老師 解答
2024-05-23 15:22